各县(市、区)供销社:
为了全面统计和认真总结供销社系统2015年度内部审计工作开展情况,谋划2016年系统内部审计工作,省社近日转发了全国总社《关于做好2015年度内部审计工作统计及总结的通知》(供销厅函审字[2015]110号)并提出了要求。现将相关文件转发给你们,并提出如下要求,请结合实际一并贯彻执行。
一、认真填报内部审计情况统计表,全面总结2015年系统内部审计工作。各单位要做到统计情况不重不漏,数字真实、准确,总结有分析有建议,内容详实。
二、认真谋划2016年系统内部审计工作,按照《宣城市供销社系统投资企业内部审计工作办法》规定,将今年的审计对象及审计目标上报市社。
三、请各县市区供销社将书面材料于2016年1月7日前报送市社财审科,并将电子版发送至jdhwj@163.com邮箱。
联系人:洪文军,电话:3023772
宣城市供销合租社联合社
二〇一六年一月四日
附件: | |||
供销合作社系统内部审计情况统计表(年报) | |||
编制单位: | 2015年 | ||
序号 | 项目 | 具体填报 | 备注 |
1 | 内部审计机构 (个) | ||
2 | 其中:独立内审机构 | ||
3 | 内审人员(人) | ||
4 | 其中:专职审计人员 | ||
5 | 审计项目(个) | ||
6 | 其中:社有资产审计 | ||
7 | 经济效益审计 | ||
8 | 经济责任审计 | ||
9 | 财务收支审计 | ||
10 | 基本建设审计 | ||
11 | 专项资金审计 | ||
12 | 内部控制评审 | ||
13 | 其他审计 | ||
14 | 财务决算审签 | ||
15 | 审计调查(个) | ||
16 | 其中:审计调查报告(篇) | ||
17 | 查出各类有问题资金(万元) | ||
18 | 其中:损失浪费金额 | ||
19 | 贪污盗窃金额 | ||
20 | 其他有问题资金 | ||
21 | 已纠正或已上交财政资金(万元) | ||
22 | 增收节支金额(万元) | ||
23 | 其中:基建审减金额 | ||
24 | 发现大案要案线索(个) | ||
25 | 向司法机关移送案件(件) | ||
26 | 受处分人数(人) | ||
27 | 其中:受党政处分人数 | ||
28 | 移交司法机关人数 | ||
29 | 审计建议(条) | ||
30 | 其中:被采纳建议(条) | ||
31 | 年度内培训内审人员(人) | ||
单位负责人: | 审核: | 日期: |