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关于做好2015年内部审计工作总结及上报2016年内部审计计划的通知

阅读次数: 信息来源:宣城市供销社 发布时间:2016-01-04 10:35
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各县(市、区)供销社:

为了全面统计和认真总结供销社系统2015年度内部审计工作开展情况,谋划2016年系统内部审计工作,省社近日转发了全国总社《关于做好2015年度内部审计工作统计及总结的通知》(供销厅函审字[2015]110号)并提出了要求。现将相关文件转发给你们,并提出如下要求,请结合实际一并贯彻执行。

一、认真填报内部审计情况统计表,全面总结2015年系统内部审计工作。各单位要做到统计情况不重不漏,数字真实、准确,总结有分析有建议,内容详实。

二、认真谋划2016年系统内部审计工作,按照《宣城市供销社系统投资企业内部审计工作办法》规定,将今年的审计对象及审计目标上报市社。

三、请各县市区供销社将书面材料于2016年1月7日前报送市社财审科,并将电子版发送至jdhwj@163.com邮箱。

联系人:洪文军,电话:3023772

                        宣城市供销合租社联合社

                   二〇一六年一月四日

附件:      
供销合作社系统内部审计情况统计表(年报)
编制单位: 2015年  
序号 项目 具体填报 备注
1 内部审计机构 (个)    
2 其中:独立内审机构    
3 内审人员(人)    
4 其中:专职审计人员    
5 审计项目(个)    
6 其中:社有资产审计    
7      经济效益审计    
8      经济责任审计    
9      财务收支审计    
10      基本建设审计    
11      专项资金审计    
12      内部控制评审    
13      其他审计    
14      财务决算审签    
15 审计调查(个)    
16 其中:审计调查报告(篇)    
17 查出各类有问题资金(万元)    
18 其中:损失浪费金额    
19      贪污盗窃金额    
20      其他有问题资金    
21 已纠正或已上交财政资金(万元)    
22 增收节支金额(万元)    
23 其中:基建审减金额    
24 发现大案要案线索(个)    
25 向司法机关移送案件(件)    
26 受处分人数(人)    
27 其中:受党政处分人数    
28      移交司法机关人数    
29 审计建议(条)    
30 其中:被采纳建议(条)    
31 年度内培训内审人员(人)    
  单位负责人: 审核: 日期:
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