各县(市、区)供销社:
为进一步强化各市县区供销社对所属社有企业的内部监管和风险控制,充分发挥内部审计作用,根据《宣城市供销社系统投资企业内部审计工作办法》规定,2019年,市社内审办将创新工作方法,组织指导督促各县市区社开展内部审计,促进被审计单位完善治理、增收节支、实现经营目标。请各县市区社结合本地实际,提出2019年度的内审项目申请,市社将研究后予以统筹安排。
上报时间截至2019年5月30日止。
附件:《内审项目申请表》
内审项目申请表
被审计单位 |
审计类型 |
审计年度 |
时间安排 |
备注 |
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备注:审计类型为财务收支审计、经济效益审计、专项资金审计、内部控制审计、社有资产审计等。
宣城市供销合作社联合社
2019年5月20日