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宣城市供销社监事会开展内部审计工作

阅读次数: 作者: 信息来源:市供销社审计监督科 发布时间:2021-06-07 17:08
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为认真落实监事会监督职能,规范社有企业资产管理,强化内部审计监督,近日,市供销社党组成员、监事会副主任郑守龙带队到宣城市皖东南花炮有限责任公司开展内部审计,市社审计监督科、宣州区社有关人员参加审计。

   市社监事会组织实施本次内部审计,是认真贯彻上级社关于加强内部审计工作的要求,根据《市供销社监事会2021年工作要点》和《市供销社2021年度内部审计工作计划》,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,重点对市属社有企业经营管理活动、内控制度建立及执行情况进行内部审计。此外,还对落实中央八项规定精神、严肃财经纪律进行重点监督检查。

   通过实施内部审计,以问题为导向,及时发现问题,督促整改落实,重点掌握企业生产经营和管理情况,促进企业加强和改善内部经营管理,建立健全内部控制和自我约束机制,不断提高企业经营效益和管理水平,确保从严治社工作要求落到实处,促进社有资产保值增值。


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